内容预览:银行财务收支及经营信息真实性审计整改情况汇报 根据《2007年度财务收支及经营信息真实性审计方案》。总行检查组于2008年3月31日-4月2日,对我行去年财务收支及经营信息真实性进行审计检查,在检查中发现我行财务收支管理工作还存在一些薄弱环节,针对存在的问题,我行组织会计人员认真进行对照排查,落实责任,积极整改。现将整改情况汇报如下:一、业务管理费用串子目:去年,我支行在“业务管理费-低值易耗品购置费”中列支购入移动硬盘金额元,其中:年月日,购入移动硬盘2个,每个480元,金额合计960元(见凭证046#);年9月7日,购入移动硬盘3个,每个936元,合计金额2808元(见凭证258#);年1……
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