内容预览:根据XXX银监分局XX银监办发[2010]72号文件精神及《XXX银行业金融机构全面开展案件风险排查活动实施方案》的要求,我部结合“信贷精细化管理活动年”相关安排以及自身部门职责,对全行的信贷业务风险尤其是授权授信审批制度执行情况和信贷档案管理工作进行了全面、深入、细致地自查工作。现将相关自查情况报告如下: 一、严格执行授权授信审批制度,贷款“三查”落实到位,担保足值有效,贷款分类准确、新增无不良,执行真实性审查制度,信贷档案管理符合规定要求: 1、严格执行授权授信审批制度。我部对下辖信贷审查机构微小企业贷款中心、小企业贷款中心、XXX支行、XXX支行……
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