内容预览:公司审计工作总结 本年度,我部审计工作认真落实集团公司关于审计工作的相关要求和光电集团有关工作部署,忠诚履职,服务大局,按照“定好位、建好制、服好务、干成事”的工作方针,一手抓基础管理,建章立制,一手抓业务推进,防范风险,服务发展,取得了较好的效果。本年度,组织开展内部审计、项目监督检查计110次,提出管理建议62条,被采纳42条,通过完善“发现问题-督促整改-改善管理-提高效果”的闭环管理机制,审计工作在规范经济行为、堵塞管理漏洞、控制经营风险和提高效率效果等方面发挥了一定的作用。 一、审计独立与制度机制建设 根据审计独立的原则,我部将审计职能从财务审计部调整到党群工作部,配……
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