某会计师事务所关于X公司系统2021年度财务报表审计实施方案 |
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投稿人:ccpahls 来源:本站原创 时间:2021-6-8 付费充值 以稿换稿 现金奖励等级:★★★ |
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某会计师事务所关于X公司系统2021年度财务报表审计实施方案 一、审计及评价目标 (一)总体目标 对XX公司系统纳入审计范围的各企业2021年度财务会计报告的合法性、公允性及会计处理方法的一贯性发表审计意见。审计追溯至上一年4季度。(二)具体目标 ⒈ 各类实物资产的真实性、完整性、所有权归属、计价合理性、截止期准确性及分类的正确性; ⒉ 各种应收款项、应付款项的存在性、完整性、权利与义务确认的合法性以及必要的质量分析; ⒊ 各类收入与支出的真实性合法性,确认与计量的一贯性以及摊销计提的正确性。 ⒋ 各项所有者权益组成部分的真实性、完整性以及表达与披露的正确性; …… 你还没注册?或者没有登录?这篇文章要求至少是本站的注册会员才能阅读!
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