内容预览:浅谈企业内部审计工作的措施和体会 我公司为了保证“资产经营责任、安全生产责任、党风廉政建设责任制”的贯彻落实,提高企业效益,实现“让政府放心、让用户满意”的目标,围绕生产经营的工作主线,积极探索构筑“立体、动态、集约、高效”的内部监督体系。通过监督管理体制、机制、制度的创新,推动监督运行机制的流程治理、功能完善,确保监督管理的有效和长效。为此,公司增设审计科,配备专业审计人员,形成了自具特点的内部审计监督体系。 一、完成的主要工作及效果 近三年来,公司共完成100余个审计项目,合同工程签证率100%,核减工程造价130余万元,提出管理建议10余条。一是注重审计基础,开展审前调查。作……
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